Skip to main content

Regnskab godkendt: Sund økonomi – men advarsler om pres på kassen og velfærden

24. marts 2026

Mandag aften godkendte Byrådet i Fredensborg udkastet til kommunens regnskab for 2025. Tallene viser en kommune i økonomisk balance med høj aktivitet – men også med tydelige advarsler om kommende udfordringer, særligt på velfærdsområder og likviditet.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen indledte behandlingen med at konstatere, at byrådet kunne godkende både dagsorden og regnskab. Herefter blev sagen enstemmigt sendt videre til revision.

Pænt regnskab – men faldende likviditet
Regnskabet for 2025 viser et overskud på driften på over 160 millioner kroner og anlægsinvesteringer på et historisk højt niveau med 284 millioner kroner. Samtidig er kommunens gennemsnitlige kassebeholdning steget til 289 millioner kroner ved årets udgang.

Alligevel er der grund til opmærksomhed, lød det fra flere politikere.

Mie Stattau (K) fremhævede, at kommunen nu er gået fra opsparing til forbrug af likviditeten:

– Vi har et pænt regnskab, men vi er også begyndt at bruge væsentligt af kassen. Det er planlagt, men vi kommer ind i en periode, hvor vi skal være meget opmærksomme, sagde hun.

Hun pegede på, at kommunen i 2024 lagde 160 millioner i kassen, mens der i 2025 er brugt 125 millioner – og at store projekter som udviklingen af Nivå Bymidte vil lægge yderligere pres fremover. Ifølge hende risikerer kassebeholdningen at komme under den politiske målsætning på 100 millioner kroner.

Enighed om behov for økonomisk disciplin

Bekymringen blev delt på tværs af partier.

Soma Mayel (Radikale) understregede behovet for økonomisk ansvarlighed i det kommende budgetarbejde:

– Kommer man med nye forslag, skal man også finde pengene til dem, sagde hun.

Også Steen Løfstrøm (DF) pegede på, at især det specialiserede socialområde og specialundervisning vil lægge pres på økonomien i de kommende år.

Udfordringer på specialområder

Regnskabet viser, at der i 2025 har været merforbrug på de specialiserede socialområder og specialundervisning. Udfordringerne er delvist dækket af tillægsbevillinger på samlet 30 millioner kroner, men forventes at fortsætte ind i 2026 og frem.

Bent Fischer-Nielsen (SF) foreslog derfor, at kommunen ser på muligheden for at udskyde visse anlægsprojekter:

– Hvis vi bliver presset og skal finde besparelser, kan det være relevant at se på anlæg, hvor der endnu ikke er indgået kontrakter.

Men den løsning blev mødt med skepsis fra Lars Søndergaard (V), som pegede på, at udfordringerne primært ligger i driften:

– Det er driftsudgifter, der fylder. Vi er nødt til at gå alle konti igennem med tættekam.

Høj aktivitet – og store investeringer

2025 har været præget af høj aktivitet i kommunen. De store anlægsudgifter dækker blandt andet udviklingen af Generationernes Hus i Nivå samt investeringer i vedligeholdelse, energirenoveringer og digital infrastruktur.

Samtidig er kommunens gæld reduceret med 16 millioner kroner, og afkastet fra kapitalforvaltning landede på 3,8 millioner kroner.

Ser frem mod svære prioriteringer

Selvom regnskabet samlet set betegnes som solidt, er der bred politisk enighed om, at de kommende budgetforhandlinger bliver vanskelige. Foran ligger diskussioner om, hvordan kommunen både kan finansiere stigende udgifter til velfærd – særligt på specialområderne – og samtidig fastholde investeringer i udvikling. Som det også fremgår af regnskabets forord, kræver de kommende år “rettidighed, omhu og disciplin” for at undgå økonomisk ubalance.

Det endelige regnskab for 2025 ventes godkendt af byrådet i juni efter revisionens gennemgang.


 Vores team kan have anvendt AI til at assistere i skabelsen af dette indhold, som er gennemgået af webmasteren.

Vores team kan have anvendt AI til at assistere i skabelsen af dette indhold, som er gennemgået af redaktørerne.

Lyt til netradio